lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 3323 - DATA: 24/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 3323
Data: 24/07/2020
Valor: R$ 48.000,00
Fornecedor: EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
CNPJ do fornecedor: 06.985.921/0001-37

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.064 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CABINE DE DESINFECÇÃO, CONFECCIONADO EM METALON 20X20, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. DECORRENTE DA DISPENSA N° DP60007/2020. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 499/2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/08/2020 2.818 2020 48.000,00
Quantidade: 1 Valor total: 48.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/08/2020 78498 2020 6.000,00
14/08/2020 78499 2020 6.000,00
21/08/2020 78709 2020 6.000,00
28/08/2020 78889 2020 12.000,00
21/09/2020 79722 2020 18.000,00
Quantidade: 5 Valor total: 48.000,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
10/02/2021 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 1MB
10/02/2021 BAIXA DE EMPENHO PDF 2MB
10/02/2021 NOTA FISCAL PDF 425KB
10/02/2021 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA PDF 221KB
10/02/2021 NOTA DE EMPENHO PDF 348KB
10/02/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 391KB

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