Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 4719 - DATA: 06/05/2026
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
|
UNIDADE 086
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS ( ARROZ,AÇUCAR, BISCOITO DOCE, CAFÉ, CARNE BOVINA, FEIJÃO, FRANGO, GOMA DE MANDIOCA, OLEO SO [...]
|
105.910,00 |
105.910,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 4717 - DATA: 06/05/2026
PAULINO MANOEL DA SILVA
|
UNIDADE 086
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS INTERNOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, CASA DE APOIO E CCA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECES [...]
|
11.999,73 |
11.999,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 269 - DATA: 05/05/2026
JOAO DE SOUZA BANDEIRA NETO
|
UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME GUIA EM ANEXO.
|
2.191,34 |
25.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 270 - DATA: 05/05/2026
JOAO DE SOUZA BANDEIRA NETO
|
UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME GUIA EM ANEXO [...]
|
255,76 |
255,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 271 - DATA: 05/05/2026
JOSEMAR MARTINIANO PEREIRA
|
UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, PRAÇA ANA DE ALBUQUERQUE, CENTRO, REFERENTE, ABRIL DE 2026, ATENDENDO SO [...]
|
495,87 |
495,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 272 - DATA: 05/05/2026
JOSEMAR MARTINIANO PEREIRA
|
UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, PRAÇA ANA DE ALBUQUERQUE, CENTRO, REFERENTE, MAIO DE 2026, ATENDENDO SOLI [...]
|
222,16 |
222,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 206 - DATA: 05/05/2026
KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
|
UNIDADE 124
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL OPERACIONAL E DE APOIO DA SCTRANS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES EM PERIODO NOTURNO, COMO NA COBERTUR [...]
|
1.869,00 |
1.869,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 204 - DATA: 05/05/2026
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
|
UNIDADE 130
CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT MOBI, PLACA QFR-7515, JUNTO AO DETRAN ESTADUAL.
|
438,30 |
438,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 205 - DATA: 05/05/2026
MARTA REJANE MOURA DO NASCIMENTO
|
UNIDADE 141
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS E VIATURAS PERTENCENTES A SCTRANS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.
|
7.689,25 |
7.689,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 108 - DATA: 05/05/2026
CHRISTIANNY MAROJA - ME
|
UNIDADE 213
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 AGUAS DE 20L, DESTINADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLICTAÇÃO
|
136,50 |
136,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 104 - DATA: 05/05/2026
CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
|
UNIDADE 215
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Serviços técnicos especializados de assessoria contábil referente mês Abril 2026, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO.
|
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 105 - DATA: 05/05/2026
CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
|
UNIDADE 215
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Serviços técnicos especializados de assessoria contábil referente mês JANEIRO DE 2026, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO.
|
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 106 - DATA: 05/05/2026
CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
|
UNIDADE 215
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Serviços técnicos especializados de assessoria contábil referente mês FEVEREIRO DE 2026, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO.
|
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 107 - DATA: 05/05/2026
CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
|
UNIDADE 215
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Serviços técnicos especializados de assessoria contábil referente mês MARÇO DE 2026, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO.
|
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 4681 - DATA: 05/05/2026
CONSTRUPAV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
UNIDADE 405
CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR HORA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PISO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 715 [...]
|
29.039,70 |
29.039,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 4687 - DATA: 05/05/2026
FRANCISCO DA SILVA FELIX
|
UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOV [...]
|
140,40 |
140,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 4677 - DATA: 05/05/2026
MARCOS BARROS DE SOUZA
|
UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA REALIZADAS NO PACIENTE FRANCISCO MIGUEL QUERINO OLIVEIRA (MENOR DE IDADE) - CPF: 163. [...]
|
2.890,00 |
2.890,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 4679 - DATA: 05/05/2026
H3 SERVICOS E EQUIPAMENTO LTDA
|
UNIDADE 192
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS), DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DE 2026, POR NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE POLI [...]
|
960,00 |
960,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 4688 - DATA: 05/05/2026
MARCOS SAVIO DE SOUSA SILVA
|
UNIDADE 192
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS), DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DE 2026, POR NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE POLIT [...]
|
690,00 |
690,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 4685 - DATA: 05/05/2026
NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA
|
UNIDADE 256
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ATRAVES DO PROJETO [...]
|
27.655,60 |
27.655,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 4648 - DATA: 04/05/2026
INSTITUTO KARIUS
|
UNIDADE 364
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS E MESAS DE TRABALHO) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 741/2026/SME E REQUISIÇÃO [...]
|
2.736,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 268 - DATA: 04/05/2026
VANESSA CARVALHO DE ABREU
|
UNIDADE 011
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOLSAS PERSONALIZADAS DO DIA DAS MAES, DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDE [...]
|
385,00 |
385,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 267 - DATA: 04/05/2026
VINICIO AMARAL FRANCA
|
UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PULBICITARIO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO
|
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 201 - DATA: 04/05/2026
JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
UNIDADE 130
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, LINK IP CONECT FULL DUPLEX 500 Mbts E LINK IP CONECT FULL DUPLEX 50MB BACKUP, RELATIVO AOS MES DE ABRIL [...]
|
700,00 |
700,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 203 - DATA: 04/05/2026
ADEMAR C. DE SOUZA E OUTROS - FUNDEF 40%
|
UNIDADE 143
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, COORDENAÇÃO E ASSESSORIA JUNTO AO MODULO RENAINF MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026.
|
1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 202 - DATA: 04/05/2026
CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.
|
UNIDADE 143
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SMARTPHONES E APLICATIVO TALONÁRIO ELETRÔNICO E IMPRESSORA TÉRMICA PORTÁTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.
|
6.636,03 |
6.636,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 4669 - DATA: 04/05/2026
ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA
|
UNIDADE 400
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL DIAS DE ALMEIDA (PROFESSOR BI) NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2026, O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO [...]
|
460,00 |
460,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 4676 - DATA: 04/05/2026
LUCAS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA
|
UNIDADE 400
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CHRISTIANE FERREIRA MANGUEIRA (PROFESSORA BI), NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2026, O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO 2º [...]
|
460,00 |
460,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 4671 - DATA: 04/05/2026
TAISLÂNDIA DA CONCEIÇÃO NGOMES
|
UNIDADE 400
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WANDERNEIDE RIBEIRO SARMENTO (PROFESSORA BI), NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2026, O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO 2º [...]
|
460,00 |
460,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 4673 - DATA: 04/05/2026
MICHELL MADJER ROLIM TAVARES
|
UNIDADE 400
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MICHELL MADJER ROLIM TAVARES (MOTORISTA), NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO DE 2026, O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO 2º EN [...]
|
600,00 |
600,00 |
0,00 |
|