lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 32.954.196,64

Total liquidado

R$ 32.713.184,16

Total pago

R$ 200.184,16

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 2896 registros

Dados atualizados em: 29/06/2026 - 10:27:08
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/05/2026 4963
LAIS OLIVEIRA DE ABREU
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. LAIS OLIVEIRA DE ABREU – COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA II, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO [...]
EMPENHADO 230,00
14/05/2026 4962
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 231 - SEC. EDUC./CONTRATADOS - MDE
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CO [...]
EMPENHADO 21.975,04
14/05/2026 4961
GERALDO MANGELO GOMES
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA DIAS FEITOZA – CARTÃO DO SUS Nº 706 3057 4760 4377, CPF Nº [...]
LIQUIDADO 500,00
14/05/2026 4961
GERALDO MANGELO GOMES
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA DIAS FEITOZA – CARTÃO DO SUS Nº 706 3057 4760 4377, CPF Nº [...]
EMPENHADO 500,00
14/05/2026 4960
SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACA NQJ0B50. CONFORME OFÍCIO Nº 906/2026/SME E E [...]
LIQUIDADO 90,00
14/05/2026 4960
SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACA NQJ0B50. CONFORME OFÍCIO Nº 906/2026/SME E E [...]
EMPENHADO 90,09
14/05/2026 4959
GERALDO MANGELO GOMES
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE SERAFIM LOPES DE SOUZA NETO – CARTÃO DO SUS Nº 704 7047 6575 3434, [...]
LIQUIDADO 500,00
14/05/2026 4959
GERALDO MANGELO GOMES
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE SERAFIM LOPES DE SOUZA NETO – CARTÃO DO SUS Nº 704 7047 6575 3434, [...]
EMPENHADO 500,00
14/05/2026 4958
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, (BRITA EM PÓ, CAÍBRO DE MADEIRA, AREIA MEDIA, CAIXA D'AGUA, CIMENTO, PEDRA PARALELEPIPEDO, TINTA LATEX E [...]
EMPENHADO 64.290,00
14/05/2026 4957
54.090.885 ERIKLES HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA
01 - ORGAO 01
CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS (BANHEIRO QUIMICO, GRADE DE CONTENÇÃO GRID E GRUPO GERADOR DE ENERGIA) DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EV [...]
EMPENHADO 1.285,20
14/05/2026 4956
GERALDO MANGELO GOMES
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SILVA DAMASCENA – CARTÃO DO SUS Nº 704 6081 6706 2 [...]
LIQUIDADO 500,00
14/05/2026 4956
GERALDO MANGELO GOMES
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SILVA DAMASCENA – CARTÃO DO SUS Nº 704 6081 6706 2 [...]
EMPENHADO 500,00
14/05/2026 4955
FRANCISCO JOSE ABREU PESSOA
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (EXTRATOR DE GRAMPOS, ANOTE E COLE E MARCA TEXTO) DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONF [...]
EMPENHADO 36,72
14/05/2026 4954
VALDEMI DE OLIVEIRA BATISTA
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. NAYLLA DUARTE DE QUEIROGA– SECRETÁRIA EXECUTIVA DE SAÚDE NA FAMÍLIA, EM VIRTUDE DE SEU DESL [...]
LIQUIDADO 230,00
14/05/2026 4954
VALDEMI DE OLIVEIRA BATISTA
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. NAYLLA DUARTE DE QUEIROGA– SECRETÁRIA EXECUTIVA DE SAÚDE NA FAMÍLIA, EM VIRTUDE DE SEU DESL [...]
EMPENHADO 230,00
14/05/2026 4936
GERALDO MANGELO GOMES
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ PEREIRA DE SOUSA – CARTÃO DO SUS Nº 704 7097 7570 9939, CPF N [...]
LIQUIDADO 500,00
14/05/2026 4929
JOÃO SOARES SENA LIMA FARIAS
01 - ORGAO 01
EM OBSERVÂNCIA AO OF N° 077/2026/CGM/DAI, IN N° 001.2025-CGM E RELATÓRIO N° 033.2026, AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2ª MEDIÇÃ [...]
LIQUIDADO 62.394,00
14/05/2026 4912
KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA/ GERAL DE VEÍCULOS: 17 LAVAGENS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE COMO CARROS TIPO PASSEIO E 9 LAVAGENS DE VEÍC [...]
LIQUIDADO 1.297,00
14/05/2026 4910
KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA/GERAL DE VEÍCULOS: 12 LAVAGENS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE GRANDE PORTE COMO VANS, UTILITÁRIOS E AMBULÂNCIAS, CORRESPON [...]
LIQUIDADO 1.510,00
14/05/2026 4787
FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES — ÔNIBUS DO PROGRAMA 'CAMINHO DA ESCOLA' — DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 7 [...]
LIQUIDADO 15.642,00
14/05/2026 4778
SUENIA SANTOS SILVA
01 - ORGAO 01
CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 de 07 DE ABRIL [...]
LIQUIDADO 6.000,00
14/05/2026 4767
ALANA GALDINO DE SOUZA
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ATRAVÉS DO CONTRA [...]
LIQUIDADO 40.793,00
14/05/2026 4747
FRANCISCO DA SILVA FELIX
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO [...]
LIQUIDADO 280,00
14/05/2026 4739
FRANCISCO DA SILVA FELIX
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAME [...]
LIQUIDADO 491,00
14/05/2026 4738
FRANCISCO DA SILVA FELIX
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUN [...]
LIQUIDADO 421,00
14/05/2026 4737
FRANCISCO DA SILVA FELIX
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO ED [...]
LIQUIDADO 70,00
14/05/2026 4708
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUN [...]
LIQUIDADO 1.944,00
14/05/2026 4687
FRANCISCO DA SILVA FELIX
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOV [...]
LIQUIDADO 140,00
14/05/2026 4665
WELLINGTON DA SILVA FERREIRA
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO ED [...]
LIQUIDADO 300,00
14/05/2026 4664
WELLINGTON DA SILVA FERREIRA
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOV [...]
LIQUIDADO 600,00
14/05/2026 4663
WELLINGTON DA SILVA FERREIRA
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO [...]
LIQUIDADO 1.200,00
14/05/2026 4662
WELLINGTON DA SILVA FERREIRA
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAME [...]
LIQUIDADO 2.016,00
14/05/2026 4661
WELLINGTON DA SILVA FERREIRA
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUN [...]
LIQUIDADO 1.800,00
14/05/2026 4660
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO ED [...]
LIQUIDADO 324,00
14/05/2026 4659
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOV [...]
LIQUIDADO 648,00
14/05/2026 4658
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO [...]
LIQUIDADO 1.296,00
14/05/2026 4657
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAME [...]
LIQUIDADO 2.268,00
14/05/2026 290
MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRET, LOTAÇÃO 08, REFERENTE MAIO DE 2026, CONFORME RESUMO EM ANEXO
LIQUIDADO 63.000,00
14/05/2026 290
MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRET, LOTAÇÃO 08, REFERENTE MAIO DE 2026, CONFORME RESUMO EM ANEXO
EMPENHADO 63.000,00
14/05/2026 289
MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, LOTAÇÃO 07, REFERENTE MES DE MAIO DE 2026, CONFORME RE [...]
LIQUIDADO 117.085,00
14/05/2026 289
MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, LOTAÇÃO 07, REFERENTE MES DE MAIO DE 2026, CONFORME RE [...]
EMPENHADO 117.085,16
14/05/2026 288
MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIREÇÃO DE ASSIS. SUPERIOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, LOTAÇÃO 03, REFERENTE MES DE MAIO DE 2026, CONFORME RESUMO [...]
LIQUIDADO 40.000,00
14/05/2026 288
MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIREÇÃO DE ASSIS. SUPERIOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, LOTAÇÃO 03, REFERENTE MES DE MAIO DE 2026, CONFORME RESUMO [...]
EMPENHADO 40.000,00
14/05/2026 287
MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, LOTAÇÃO 02, REFERENTE MES DE MAIO DE 2026, CONFORME RESUMO EM ANEXO.
LIQUIDADO 93.717,00
14/05/2026 287
MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, LOTAÇÃO 02, REFERENTE MES DE MAIO DE 2026, CONFORME RESUMO EM ANEXO.
EMPENHADO 93.717,41
14/05/2026 286
MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, LOTAÇÃO 01, REFERENTE MES DE MAIO DE 2026, CONFORME RESUMO EM ANEXO.
LIQUIDADO 200.500,00
14/05/2026 286
MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, LOTAÇÃO 01, REFERENTE MES DE MAIO DE 2026, CONFORME RESUMO EM ANEXO.
EMPENHADO 200.500,00
14/05/2026 285
LUCIENE LOURENÇO
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA EMPENHAR ,LIQUIDAR E FAZER FECHAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE [...]
EMPENHADO 3.000,00
14/05/2026 236
KELLY ALENCAR DE SOUZA
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA, COM DESTINO A OFICINA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS.
EMPENHADO 150,00
14/05/2026 235
JOCENDES MARTINS ALVES
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR A BATERIA, COM CARREGAMENTO BIVOLT, DESTINADOS A AUXILIAR OS TRABALHOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL REALIZADOS PELA SCTRANS.
EMPENHADO 2.115,00
14/05/2026 234
ERIK ELISSON DA SILVA FERREIRA
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MPROJETOR FULL HD E UMA CAIXA DE SOM, DESTINADOS AS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO DA SCTRANS.
LIQUIDADO 3.050,00
14/05/2026 234
ERIK ELISSON DA SILVA FERREIRA
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MPROJETOR FULL HD E UMA CAIXA DE SOM, DESTINADOS AS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO DA SCTRANS.
EMPENHADO 3.050,00
14/05/2026 233
ERIK ELISSON DA SILVA FERREIRA
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE DUPLO S/FIO E UM APRESENTADOR DE SLIDES SEM FIO, DESTINADOS AS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO DA SCTRANS.
LIQUIDADO 280,00
14/05/2026 233
ERIK ELISSON DA SILVA FERREIRA
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE DUPLO S/FIO E UM APRESENTADOR DE SLIDES SEM FIO, DESTINADOS AS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO DA SCTRANS.
EMPENHADO 280,00
14/05/2026 232
CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA - ME
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FONECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA UNIDADE COSUMIDORA DA SEDE DA SCTRANS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE 05/2026 , CONFORME F [...]
LIQUIDADO 204,00
14/05/2026 232
CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA - ME
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FONECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA UNIDADE COSUMIDORA DA SEDE DA SCTRANS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE 05/2026 , CONFORME F [...]
EMPENHADO 204,28
14/05/2026 230
MARINETE TIMOTEO DE SOUZA
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, EQUIPARANDO AS NECESSIDADES DA 14.133/21 E OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSARIOS PARA APLI [...]
LIQUIDADO 2.000,00
14/05/2026 225
STANLEY ALBUQUERQUE MEDEIROS
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO MENSAL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
LIQUIDADO 5.000,00
13/05/2026 4953
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
LIQUIDADO 300,00
13/05/2026 4953
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
EMPENHADO 300,00

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