lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 32.954.196,64

Total liquidado

R$ 32.713.184,16

Total pago

R$ 200.184,16

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 1539 registros
Dados atualizados em: 29/06/2026 - 10:27:08
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 71 - DATA: 11/05/2026
MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427
UNIDADE 174
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE DESIGN GRÁFICO, QUE DEVERÁ ABRANGER MÍDIA DIGITAL, ARTE PARA POSTERS, CARTAZES, BANNERS, REVISTAS, CRIAR ARTE VIRTUAL DE ORIENTAÇÃ [...]
1.650,00 1.650,00 0,00
EMPENHO: 72 - DATA: 11/05/2026
LUMINOS CORE TEC LTDA
UNIDADE 175
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DO PROCON MUNICIPAL, COM SISTEMA DE GESTÃO PROCESSUAL COM MÓDULO DE IA INTEGRADA, EM PLA [...]
3.000,00 3.000,00 0,00
EMPENHO: 4825 - DATA: 11/05/2026
FERNANDO DE SOUZA SANTANA
UNIDADE 190
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22 E 25 DE DE ABRIL/2026, REPRESENT [...]
238,66 238,00 0,00
EMPENHO: 4843 - DATA: 11/05/2026
EMÍDIO DINIZ BATISTA
UNIDADE 199
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS DEVIDAS, A DEMANDA VERSA SOBRE A QUITAÇÃO DE DIFERENÇAS SALÁRIAIS INCIDENTES SOBRE 13º SALÁRIO, RELATIVAS AO PERÍO [...]
30.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 4823 - DATA: 11/05/2026
RONILDO ROLIM DA SILVA
UNIDADE 780
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS VETERINÁRIOS DE CASTRAÇÕES: PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM ANIMAIS, SENDO 10 (DEZ) HISTERECTOMIAS EM FÊMEAS CANINAS (CADELAS) NO VALOR DE R [...]
7.600,00 7.600,00 0,00
EMPENHO: 4832 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
UNIDADE 780
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA S [...]
231,00 231,00 0,00
EMPENHO: 4833 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
UNIDADE 780
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES, DU [...]
1.203,30 1.203,00 0,00
EMPENHO: 4834 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
UNIDADE 780
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VOGILÂNCIA A [...]
1.603,00 1.603,00 0,00
EMPENHO: 4848 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
UNIDADE 819
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIMANETO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COMO TAMBÉM TROCA DE ÓLEOS, LUBRIFICANTES E FILTROS. [...]
16.730,81 16.730,00 0,00
EMPENHO: 4849 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
UNIDADE 819
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIMANETO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COMO TAMBÉM TROCA DE ÓLEOS, LUBRIFICANTES E FILTROS. [...]
3.140,48 3.140,00 0,00
EMPENHO: 4850 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
UNIDADE 819
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFD - TRATAM [...]
80.727,78 80.727,00 0,00
EMPENHO: 4845 - DATA: 11/05/2026
WESLEY DOS SANTOS GONÇALVES
UNIDADE 819
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS (MINIVANS PEQUENO PORTE, MOTOS, AMBULÂNCIAS, [...]
45.785,52 45.785,00 0,00
EMPENHO: 4817 - DATA: 11/05/2026
MARIA MADALENA ALBINA
UNIDADE 819
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, ONDE FUNCIONA NA AVENIDA COMANDANTE VITAL ROLIM, S/N, CENTRO, [...]
30.000,00 30.000,00 0,00
EMPENHO: 4846 - DATA: 11/05/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 55 - ADM. INFANTIL – PRÉ-ESCOLA - EFETIVOS
UNIDADE 821
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS – ABRIL/2026 (FINAL). DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (CONVENIADO). CONFORME AUTORIZA [...]
102.453,33 102.453,00 0,00
EMPENHO: 4822 - DATA: 11/05/2026
GERLANE DE OLIVEIRA MARIANO
UNIDADE 841
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULAR NA REVISÃO DE 50.000 KM OU 60 MESES DO VEÍCULO VW/POLO TRACK DE PLACA TOU4D42 [...]
587,99 587,00 0,00
EMPENHO: 4820 - DATA: 11/05/2026
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
UNIDADE 844
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA), REFERENTE À UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ESPERANÇA, SITUADA NA RUA ARQUIMEDES [...]
148,36 148,00 0,00
EMPENHO: 4847 - DATA: 11/05/2026
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
UNIDADE 844
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA), REFERENTE À USB JARDIM OÁSIS (LINDON JOHNSON SARAIVA MACIEL), SITUADA NA RUA CELSO MATOS [...]
111,08 111,00 0,00
EMPENHO: 4840 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
UNIDADE 844
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CASA DE APOI [...]
950,47 950,00 0,00
EMPENHO: 4841 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
UNIDADE 844
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES BÁS [...]
3.818,50 3.818,00 0,00
EMPENHO: 4842 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
UNIDADE 844
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE [...]
15.122,97 15.122,00 0,00
EMPENHO: 4821 - DATA: 11/05/2026
GERLANE DE OLIVEIRA MARIANO
UNIDADE 844
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: REVISÃO DE 50.000 KM OU 60 MESES DO VEÍCULO VW/POLO TRACK DE PLACA TOU4D42 COM LIMPEZA DE SISTEMA, CONFORME AUTO [...]
271,95 271,00 0,00
EMPENHO: 4816 - DATA: 11/05/2026
LURDICLEIDE GONÇALO LUNA
UNIDADE 861
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS COMUM ARO 185/65 R15, PNEUS COMUM ARO 205/60 R16 (INCLUSOS OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO); DESTINADOS A [...]
15.394,16 15.394,00 0,00
EMPENHO: 4851 - DATA: 11/05/2026
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPS INFANTIL), IMÓ [...]
314,63 314,00 0,00
EMPENHO: 4819 - DATA: 11/05/2026
CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA
UNIDADE 944
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULA DE ARTESANATO NO CRAS II . CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO.
500,00 500,00 0,00
EMPENHO: 4835 - DATA: 11/05/2026
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
UNIDADE 983
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DO TIPO EXPIDIENTE (CADERNO, COLA, FITA ADESIVA E ECT), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO CRAS I,II,III , CRIA [...]
4.520,74 4.520,00 0,00
EMPENHO: 4827 - DATA: 11/05/2026
ROBSON SILVA SANTANA
UNIDADE 091
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE [ 01 PJ A1 ] COM VALIDADE DE (1 ANOS), CERTIFICADOS DIGITAIS.
210,00 210,00 0,00
EMPENHO: 4818 - DATA: 11/05/2026
BRUNA CHAVES NOBREGA
UNIDADE 253
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (CORRENTE 36 DENTES 1.6 MM) PARA ATENDER AS DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFICIO Nº 181/2026 [...]
1.620,00 1.620,00 0,00
EMPENHO: 4844 - DATA: 11/05/2026
FRANCISCO JOCERLAN SILVA DOS SANTOS
UNIDADE 268
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO À CONTRIBUITE PELO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE UM BOLETO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOI QUITADO EM DUAS OCASIÕES DI [...]
362,05 0,00 0,00
EMPENHO: 4836 - DATA: 11/05/2026
SIMONE GOMES DE SOUZA
UNIDADE 326
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX MONOCROMÁTICA A4 LASER EM PAPEL 75GRS DE ÓTIMA QUALIDADE, SEM RASURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL. CONFO [...]
8.599,70 0,00 0,00
EMPENHO: 4770 - DATA: 08/05/2026
SÔNIA MARIA DOS SANTOS
UNIDADE 106
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AMASP, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE.
63.900,00 3.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2021-2024